为进一步健全财会监督体制,提升财会监督效能,完善内部控制体系建设,近日,华蓥市委统战部根据《关于做好2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》要求,圆满完成2022年度行政事业单位内部控制报告编制工作。
为确保及时、准确、规范完成此次内部控制报告的编报工作,华蓥市委统战部全面梳理主要业务管理制度及业务流程等关键环节的风险管控和薄弱环节,并加以完善和整改落实。同时在编报过程中,强化数据的衔接,报告的分析应用和与部门决算、绩效管理、政府采购、国有资产报告等工作的统筹协调,重点加强涉及财务管理领域的金额数据,推进内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等工作,确保同口径数据的一致性和编报质量的统一规范,完整呈现内部控制建设情况,做到无疏漏、无错填,保证内控年报编制工作高质量完成。
通过此次编制工作,进一步规范了单位内控工作,进一步发挥内部控制作用,提升防范风险水平,同时也增强了财务人员风险意识和防范能力,对推进党风廉政建设、加强业务管理起到了积极促进作用。
下一步工作中,将积极开展内部控制报告的专题分析、成果应用,深入挖掘内部控制报告在完善内部管理制度、绩效管理、监督问责等方面的应用价值,提升内部控制工作成效。
(华蓥市委统战部 杨杰)